Empresa

SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA 247.958.558-11


Total Recebido: R$22.807,38

Descrição da despesa Valor empenhado (R$) Valor liquidado (R$)
Aquisição bola oficial para Rugby 1.110,00 1.110,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O RECREIO NAS FÉRIAS - JUNHO/2014 2.998,90 2.998,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O RECREIO NAS FÉRIAS DE JUNHO/2014 400,00 --
Aquisição de materiais para o recreio nas férias junho 2014 1.456,70 --
Aquisição de material esportivo para o recreio nas ferias 1.763,62 1.763,62
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA RECREIO NAS FÉRIAS 84,90 84,90
SP-SM SP-VP AQUISIÇÃO DE MESAS DE TÊNIS DE MESA PARA O ¿RECREIO NAS FÉRIAS/ Edição 2015 1.460,00 1.460,00
SP-SM SP-VP (Sapopemba) AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O RECREIO NAS FÉRIAS - EDIÇÃO 2015 4.691,80 4.691,80
SP/SM -SP/VP-SB-Aq. de material educativo para o Recreio nas Férias 668,00 668,00
SP/SM -SP/VP-SB-Aq. de material esportivo para o Recreio nas Férias 2.011,80 2.011,80
SP SR-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COTAÇÃO ELETRONICA 30/2014 1.235,74 1.235,74
SP SR-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VESTUARIO: COLETES, COTAÇÃO ELETRONICA 27/2014 5.915,52 5.915,52
SP SR-AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO-RECREIO NAS FERIAS JUNHO/2014, COTAÇÃO ELETRONICA 13/2014 867,10 867,10

CONTRATO(S)

Documentos
Documento não encontrado.


Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.

Tutorial Contrato